記者從日前召開的省屬國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)座談會(huì)上了解到,2021年,省屬國有企業(yè)共開展審計(jì)項(xiàng)目10959個(gè),審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題59678個(gè),問題金額599億元,促進(jìn)增收節(jié)支34億元,根據(jù)審計(jì)建議給予黨紀(jì)、政務(wù)和內(nèi)部紀(jì)律處分215人。
省審計(jì)廳有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,近年來,省屬國有企業(yè)堅(jiān)定不移推動(dòng)改革,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,加大內(nèi)部審計(jì)工作力度,進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)體制機(jī)制,加強(qiáng)制度建設(shè),拓展審計(jì)領(lǐng)域,放大審計(jì)成效,審計(jì)監(jiān)督職能定位更加準(zhǔn)確,建議評(píng)價(jià)功能作用更加凸顯,審計(jì)制度體系得到持續(xù)完善,為國有企業(yè)治理體系的完善和治理能力提升提供了有力保障。
下一步,省審計(jì)廳將加大對(duì)省屬國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)監(jiān)督力度,督促各企業(yè)強(qiáng)化黨組織對(duì)內(nèi)審工作重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí),加強(qiáng)與其他內(nèi)部監(jiān)督力量的貫通協(xié)同,探索整合監(jiān)督資源,形成監(jiān)督合力;持續(xù)構(gòu)建符合國有資產(chǎn)監(jiān)管要求和公司治理需要的內(nèi)部審計(jì)制度體系;堅(jiān)持科技強(qiáng)審,構(gòu)建與“三重一大”決策、投資、財(cái)務(wù)、資金、運(yùn)營、內(nèi)控等業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)相融合的“業(yè)審一體”信息化平臺(tái);加強(qiáng)內(nèi)部管理,提升審計(jì)質(zhì)量,對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施穿透式審計(jì),做到查真相、說真話、報(bào)實(shí)情,確保審深審?fù)福辉鷮?shí)推進(jìn)研究型審計(jì),加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成果的研究,做好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“深加工”“精加工”,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更有價(jià)值參考;放大審計(jì)成效,加強(qiáng)審計(jì)整改和結(jié)果運(yùn)用工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。
來源:大眾報(bào)業(yè)·山東政事